内外账咨询
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level 3
一晓知梅
楼主
内帐要怎么配合外帐?税金如何入账?外购入库、销售出库有客户需要开票有的走私户不开票,这个进项税销项税每发生一笔借应收账款,贷主营业务收入、销项税?还是借应收账款,贷主营业务收入(含税)?
希望前辈指点,谢谢
!
2014年05月04日 11点05分
1
level 3
一晓知梅
楼主
置顶
2014年05月04日 13点05分
2
level 3
一晓知梅
楼主
望指点
2014年05月04日 13点05分
3
一晓知梅
指点
2014年05月04日 13点05分
level 8
木子小木易
开票计税,不开票不计税,外帐入有发票的,内帐有无发票都要入账,先做外帐后做内帐
2014年05月04日 13点05分
4
一晓知梅
那比如这个月都不开票,下个月统一开。那这个月就不做税金?下个月怎么做?
2014年05月07日 16点05分
木子小木易
回复 一晓知梅 :要看你是内帐还是外账,你可以暂估一个收入,等着下个月开票的时候再冲减,比如借:应收账款-未开票 贷:销售收入 下月开票的时候借:应收账款-开票 贷:应收账款-未开票 应交税金-销项税
2014年05月08日 06点05分
level 3
900520LM
我二月份做了一张1月份附加费的发票,借应交税费 贷银行存款,3月份因为发票拉重了,所以又做了一遍,也就相当于1月份打附加费下了两遍,请问我可以红字冲回吗?请各位大哥大姐们帮忙,小妹感激不尽
2014年05月07日 16点05分
8
木子小木易
可以,你冲那张凭证就可以了
2014年05月08日 06点05分
900520LM
回复 木子小木易 :二月份后面附发票就对了,3月份重复拉的发票应不应该拿出来?
2014年05月08日 09点05分
木子小木易
回复 900520LM :不用,直接做就可以了,只是你编写摘要的时候记得写清楚几月多少号凭证
2014年05月09日 01点05分
level 3
900520LM
我二月份做了一张1月份附加费的发票,借应交税费 贷银行存款,3月份因为发票拉重了,所以又做了一遍,也就相当于1月份打附加费下了两遍,请问我可以红字冲回吗?请各位大哥大姐们帮忙,小妹感激不尽
2014年05月07日 16点05分
9
level 3
900520LM
我二月份做了一张1月份附加费的发票,借应交税费 贷银行存款,3月份因为发票拉重了,所以又做了一遍,也就相当于1月份打附加费下了两遍,请问我可以红字冲回吗?尽
2014年05月07日 16点05分
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level 3
900520LM
我二月份做了一张1月份附加费的发票,借应交税费 贷银行存款,3月份因为发票拉重了,所以又做了一遍,也就相当于1月份打附加费下了两遍,请问我可以红字冲回吗?
2014年05月07日 16点05分
11
level 1
夜丶疯
犯法的时事咱不做,嘿嘿,其实我不会做账
2014年05月07日 17点05分
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